今天给各位分享​眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2023年单位预算编制说明的知识,其中也会对​眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2023年单位预算编制说明进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文导读目录:

1、建设工程施工图预算编制包括哪些内容?—西北国际项目管理

2、眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2022年单位预算编制说明

3、​眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2023年单位预算编制说明

  建设工程施工图预算编制包括哪些内容?   施工图预算内容因预算文件而异,建设项目总预算是反映建设项目在施工图设计阶段投资总额的造价文件,今西北国际招标代理小编主要给大家分享建设工程施工图编制包括哪些内容,希望对你们有帮助!   1.施工图预算文件的组成   施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。建设项目的总预算由单项工的综合预算汇总而成,单项工程的综合预算由组成本单项工程的各单位的项目预算汇总而成。单位工程预算包括建设工程预算和设备安装工程预算。根据建设项目的实际情况,施工图预算可以采用三级预算或二级预算的形式编制。当建设项目有多个单项工程时,应当采用三级预算编制形式,三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。建设项目只有一个单项工程时,应当采用二级预算编制形式,二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。   三级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页和目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等。二级预算编制形式的工程预算文件包括:封面、签署页和目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等。   2.施工图预算内容   施工图预算内容因预算文件而异,建设项目总预算是反映建设项目在施工图设计阶段投资总额的造价文件,是施工图预算文件的主要组成部分。它由构成建设项目的各个单项工程的综合预算和相关费用组成。具体包括:建筑安装工程费、设备及工器具购置费、其它工程建设费用、预备费、建设期利息和铺底流动资金,施工图总预算应控制在批准的设计总概预算投资范围内。   单项工程综合预算是反映施工图设计阶段单项工程(设计单位)造价的文件。它是总预算的组成部分,由构成单项工程的各单位工程的施工图预算组成。它编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费、设备和工器具购置费和工程建设其他费用总和。   以上便是有关“建设工程施工图预算编制包括哪些内容?”的内容介绍,希望西北国际项目管理小编的整理会对你有所帮助。公司主要从事工程造价、招标代理、政府采购、工程监理、项目管理。同时公司正在火热招商加盟中,欢迎加盟合作。  一、基本职能及主要工作   (一)眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介   参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审;参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查;配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑;负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设;指导全市市政建设工作;建设工程消防设计审查验收的技术服务职责;承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。   (二)眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年重点工作   1.统筹协调,完成河长制各项工作   一是严格按照河湖长制工作要求和市河长制办公室的总体部署,继续牵头做好东坡湖巡湖、清湖以及污染治理等相关工作,确保东坡湖水质持续变好。二是配合全市其他16条河长制牵头单位完成巡河、污染源整改以及污水管网建设等工作。   2.加强光彩工程方案审查,美化城市夜景   继续组织协调各单位和部门及时、高效做好光彩工程方案备案和验收审查工作。   3.提升技术水平和能力,服务城市建设   组织技术骨干通过参加技术培训、专项培训等多种方式提升自身专业水平,进而提升我中心技术水平和研究能力,为城市建设提供全方位的技术服务。   4.加快城市更新,提升城市品质   继续组织协调相关单位,做好城市更新项目提供技术服务,通过建筑立面改造、片区环境打造等方式对老城区进行更新,提升老城区品质。   5.认真履职,继续加强干部队伍建设   我中心将持续推进党组织标准化建设,实现支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化。扎实开展党风廉政和作风建设,强化不敢腐、不能腐、不想腐意识,培养一批信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化干部队伍。   二、收支预算说明   按照综合预算的原则,眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:城乡社区支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年收支总预算355.66万元,比2021年收支预算总数增加6.17万元,主要原因是人员增加。   (一)收入预算   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年收入预算为355.66万元,全部为一般公共预算拨款收入。   (二)支出预算   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年支出预算355.66万元,其中:基本支出300.76万元,项目支出54.90万元。   三、财政拨款收支情况说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年财政拨款收支总预算为355.66万元,比2021年财政拨款收支总预算增加6.17万元,主要原因是人员增加。   收入全部为一般公共预算拨款收入。支出全部为城乡社区支出。   四、一般公共预算当年拨款说明   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年一般公共预算拨款收入355.66万元,比2021年增加6.17万元,主要原因是人员增加。   (二)一般公共预算当年支出情况   支出全部为城乡社区支出355.66万元,占100%。   具体情况为:   1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2022年预算数为300.76万元,主要用于:人员工资、日常公用经费、各类保险缴费等。   2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为54.9万元,主要用于:后勤物管服务专项经费、设备购置、市政工程研究项目等。   五、一般公共预算基本支出说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2022年一般公共预算基本支出300.76万元。其中:工资福利支出237.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助等支出。公用经费63万元,主要包括:培训费2万元,咨询费1万元,差旅费8万元,其他交通费用1万元、邮电费0.8万元,其他商品和服务支出37.2万元、办公费6万元、公务用车运行维护费6万元、维修(护)费1万元。   六、“三公”经费安排情况说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元,因公出国(境)经费0万元。   公务经费比2021年增加3万元,主要原因是原有特种用车1辆,2022年纳入“三公”经费预算。2022年无公务接待费。   公务用车购置及运行维护费比2021年增加3万元。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障中心日常办公、项目研究等工作开展。   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心   2021年“三公经费”预算情况表   单位名称   当年财政拨款预算安排   合计   因公出国(境)费用   公务用车购置及运行费   公务接待费   小计   公务用车购置费   公务用车运行费   合计   6   0   6   0   6   0   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心   6   0   6   0   6   0   七、政府性基金预算支出情况及增减变化说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出;2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。   八、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。   九、其他重要事项说明   (一)机关运行经费情况   2022年,眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的机关运行经费财政拨款预算为63万元,比2021年预算增加3万元,增长5%。主要原因是人员增加。   (二)政府采购情况   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年设备购置采购预算为2.8万元,计划采购空调、票据装订机。   (三)国有资产占用情况   截至2021年底,眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。   (四)项目绩效目标设置情况   1.整体的绩效目标   一是做好河长制相关工作,全面履行东坡湖河长制办公室工作职责;二是继续组织协调各单位和部门及时、高效做好光彩工程方案备案和验收审查工作;三是提升技术水平和能力,服务城市建设;四是继续组织协调相关单位,为做好城市更新项目提供技术服务。   2.项目的绩效目标   后勤物管服务专项经费用于后勤物管,如物管费、卫生保洁费等。   市政工程研究项目主要用于眉山城市水环境治理项目研究和编制研究分析;眉山城市更新项目研究和编制;眉山市建设工程消防设计审查验收技术服务等。   设备购置费用于购买2022年所需设备。   十、名词解释   对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。   (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。   (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   (四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。  目录:   一、基本职能及主要工作.....................2   二、收支预算说明................................3   三、财政拨款收支情况说明.........................4   四、一般公共预算当年拨款说明........................4   五、一般公共预算基本支出说明.........................6   六、“三公”经费安排情况说明.............................7   七、政府性基金预算收支情况说明..........................8   八、国有资本经营预算收支情况说明......................8   九、其他重要事项说明......................8   十、名词解释......................................9   十一、附表.........................................11   附表1、单位收支总表   附表1-1、单位收入总表   附表1-2、单位支出总表   附表2、财政拨款收支预算总表   附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)   附表3、一般公共预算支出预算表   附表3-1、一般公共预算基本支出预算表   附表3-2、一般公共预算项目支出预算表   附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表   附表4、政府性基金支出预算表   附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表   附表5、国有资本经营预算支出预算表   附表6、单位预算项目绩效目标表(2023年度)   一、基本职能及主要工作   (一)眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介   参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审;参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查;配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑;负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设;指导全市市政建设工作;建设工程消防设计审查验收的技术服务职责;承办市住房城乡建设局交办的其他工作。   (二)眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年重点工作   1.全面实施城市更新改造攻坚年   一是严格贯彻落实城市更新改造攻坚年实施方案。根据城市有机更新专项规划及相关配套政策,全面推动城市更新改造工作,提升老城区品质。   二是加快项目建设、加强督导检查。提前谋划推进项目前期工作,全力推进项目建设,确保保质保量完成项目建设年度目标任务。   三是多渠道筹措资金。政府相关部门要加大对上争取资金力度,项目业主要多方面扩宽融资渠道,保障项目建设资金,全面保障项目顺利推进。   2.加强统筹协调,顺利完成河长制各项工作   一是严格按照河湖长制工作要求,继续牵头做好东坡湖治理等相关工作,重点督促相关单位推进城区污水直排问题整改,确保东坡湖水质持续变好。   二是配合通惠河、醴泉河等河长制牵头单位完成城镇生活污水、城乡生活垃圾问题整改。   3.把牢光彩工程方案备案,提升城市夜景   加强业务学习,提升专业业务水平。及时组织协调市级有关单位及时、高效做好光彩工程方案备案和现场核实工作。   二、收支预算说明   按照综合预算的原则,眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年收支总预算537.02万元,比2022年收支预算总数增加181.36万元,主要原因是由于人员绩效、奖金、养老保险等增加,增加基本支出181.36万元。   (一)收入预算   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年收入预算为537.02万元,全部为一般公共预算拨款收入。   (二)支出预算   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年支出预算537.02万元,其中:基本支出482.12万元,项目支出54.90万元。   三、财政拨款收支情况说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年财政拨款收支总预算为537.02万元,比2022年收支预算总数增加181.36万元,主要原因是由于人员绩效、奖金、养老保险等增加,增加基本支出181.36万元。   收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出294.98万元,社保保障和就业支出68.86万元,卫生健康支出21.70万元,城乡社区支出117.90万元,住房保障支出33.57万元。   四、一般公共预算当年拨款说明   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年一般公共预算拨款收入537.02万元,比2022年增加183.36万元,主要原因是由于人员绩效、奖金、养老保险等增加。   (二)一般公共预算当年支出情况   一般公共服务支出294.98万元,占54.93%;社会保障和就业支出68.86万元,占12.82%;卫生健康支出21.70万元,占4.04%;城乡社区支出117.90万元,占21.96%;住房保障支出33.57万元,占6.25%。   具体情况为:   1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2023年预算数为63万元,主要用于:日常公用经费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等。   2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为54.90万元,主要用于:后勤物管服务专项经费、办公设备购置、眉山城市更新改造项目等。   3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2023年预算数为5.48万元,主要用于:工会经费。   4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2023年预算数为289.50万元,主要用于:人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。   5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.60万元,主要用于:工伤保险缴费。   6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为1.21万元,主要用于:失业保险缴费。   7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为21.93万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。   8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2023年预算数0.36万元,主要用于:退休人员住房补贴、交通补贴。   9.住房保障支出(类)(款)(项)2023年预算数为33.57万元,主要用于:住房公积金缴费。   10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数44.76万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。   11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为21.70万元,主要用于:职工基本医疗保险。   五、一般公共预算基本支出说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年一般公共预算基本支出482.12万元,其中:人员经费419.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费63万元,主要包括:办公费5万元,印刷费3万元,咨询费1万元,邮电费0.6万元,差旅费10万元,维修(护)费1万元,培训费1万元,工会经费8万元,公务用车运行维护费6万元,其他商品和服务支出27.40万元。   六、“三公”经费安排情况说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。   公务经费与2022年持平。2023年无公务接待费。   公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费6万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障中心日常办公、项目研究等工作开展。   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心   2023年“三公经费”预算情况表   单位名称   当年财政拨款预算安排   合计   因公出国(境)费用   公务用车购置及运行费   公务接待费   小计   公务用车购置费   公务用车运行费   合计   6   0   6   0   6   0   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心   6   0   6   0   6   0   七、政府性基金预算收支情况说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。   八、国有资本经营预算收支情况说明   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。   九、其他重要事项说明   (一)机关运行经费情况   2023年,眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的机关运行经费财政拨款预算为63万元,与2022年预算持平。   (二)政府采购情况   眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2023年政府采购预算为7.4万元,其中:公务用车加油、保险、维修保养5.4万元,计划采购固定式投影仪一台2万元。   (三)国有资产占用情况   截至2022年底,眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。   (四)项目绩效目标设置情况   1.单位整体的绩效目标   全面实施城市更新改造攻坚年。一是严格贯彻落实城市更新改造攻坚年实施方案。根据城市有机更新专项规划及相关配套政策,全面推动城市更新改造工作,提升老城区品质。二是加快项目建设、加强督导检查。提前谋划推进项目前期工作,全力推进项目建设,确保保质保量完成项目建设年度目标任务。   2.单位所有项目的绩效目标   项目1:后勤物管服务专项经费12.6万元,主要用于后勤物业、保洁、绿化维护、保养等费用。   项目2:设备购置项目5.3万元,2023年为保障工作正常开展,计划购买固定式投影仪一台,饮水机3台、音响设备一套。   项目3:眉山城市更新改造项目37万元,主要用于统筹开展中心城区城市更新改造工作,编制专项规划、导则、方案等前期工作。   十、名词解释   对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。   (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。   (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   (四)“三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。   (六)城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。   (七)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。   (八)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。   (九)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。   (十)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。   十一、附表   附表1、单位收支总表   附表1-1、单位收入总表   附表1-2、单位支出总表   附表2、财政拨款收支预算总表   附表2-1、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)   附表3、一般公共预算支出预算表   附表3-1、一般公共预算基本支出预算表   附表3-2、一般公共预算项目支出预算表   附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表   附表4、政府性基金支出预算表   附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表   附表5、国有资本经营预算支出预算表   附表6、单位预算项目绩效目标表(2023年度)
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